中訪網數據 新希望乳業股份有限公司于2026年3月23日發布了2025年度內部控制自我評價報告。報告顯示,截至2025年12月31日,公司董事會認為,已按照企業內部控制規范體系的要求,在所有重大和重要方面保持了有效的財務報告內部控制和非財務報告內部控制。評價范圍覆蓋了公司本部及全部下屬子公司,其資產和營業收入均占合并報表的100%,涵蓋了組織架構、發展戰略、采購銷售、食品安全、投資管理等主要業務和高風險領域。公司依據既定標準對內部控制缺陷進行了認定,報告期內未發現財務報告及非財務報告內部控制存在重大或重要缺陷。對于發現的一般缺陷,公司已制定并落實整改措施。公司表示將持續完善內控體系,以保障經營合規、資產安全及財務信息真實,促進戰略目標實現。
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