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召開內部審計指導監督工作會議
北京市審計局召開2026年度審計機關內部審計指導監督工作會議,交流2025年全市內部審計指導監督工作亮點和成效,研討2026年全市內部審計指導監督工作重點等。
要求全市內部審計指導監督工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實市委審計委員會會議精神和市審計局黨組工作部署,依照《中華人民共和國審計法》《北京市審計條例》《北京市內部審計規定》要求,依法依規履行內部審計指導監督職責。市、區兩級審計機關要持續推進黨對內部審計工作集中統一領導,促進提升內部審計的權威性;要持續抓好制度建設,夯實內部審計工作基礎;要持續加強內部審計指導監督隊伍建設,提升工作水平,服務保障首都經濟社會發展大局。
布局智慧內部審計工作
山東省青島市審計局召開全市智慧內部審計工作推進會,傳達學習中央和省內部審計相關會議精神,研究部署智慧內部審計工作。
明確要增強信心、擔當作為,有效推進智慧內審高質量發展。要牢固樹立科技強審理念,積極運用智慧審計思維謀劃內部審計工作,破解審計難題,從源頭上推動信息化手段、大數據技術、人工智能技術與審計業務融合發展;要統籌謀劃、分類施策,有序推進,積極探索利用大模型等新技術開展內部審計;要夯實數據資源基礎,在守牢數據安全底線基礎上,強化數據分析應用技能,不斷加大數據采集力度,拓寬數據采集渠道,切實做好數據標準化治理。要加強領導、多方聯動,全力開創智慧內審發展新局面。建立主要領導負責的推進機制,定期研究進展、協調解決關鍵問題;要加強隊伍建設,打造人才團隊;要深化指導服務,審計機關、內審協會要通過舉辦分級分類培訓、經驗交流會等多種形式提供業務指導和支持幫助,保障全市智慧內審工作健康有序開展。
推動內審工作高質量發展
湖北省武漢市審計局以《湖北省內部審計條例》為引領,抓實抓細內部審計指導監督工作,推動全市內部審計工作高質量發展。
強化宣傳教育,邀請專家對市直部門(單位)、市屬國企等130余名內審人員開展專題培訓,解讀內部審計立法的重要意義和主要內容等。同時組織市屬國企內審人員及審計骨干赴國家會計學院集中培訓,并安排部分內審人員參與國家審計項目,通過“需求匹配”和“選、訓、評”全流程管理,增強培訓針對性與實踐能力。
組織開展市直部門(單位)和市屬國有企業內部審計制度清理工作,全面梳理各單位現行內部審計制度辦法,解決制度建設中存在的與新要求不適應等問題。共清理內部審計制度140余項,為有效提升內部審計工作風險防范和服務單位治理提供合法合規的制度依據。
采取單位自查、重點抽查、整改情況回頭看等方式,聚焦內部審計管理、內部審計項目質量控制、審計整改和結果運用等重點,對部分市屬國有企業和市直(部門)單位貫徹實施《條例》情況進行專項檢查,針對發現的問題積極推動整改。
邀請在漢央企和市屬國有企業業務骨干分享防控行業審計風險、提升經營審計質量等方面的經驗做法。指導市屬國有企業開展優秀內部審計項目評選工作,以優秀項目為引領,助推內部審計在服務公司治理和高質量發展中發揮積極作用。
開展內部審計指導交流
江蘇省南京市審計局組織全市內部審計指導監督工作研討交流,研究“十五五”期間進一步加強內部審計指導監督工作。
強調要加強黨對內部審計工作的集中統一領導,落實對內部審計工作的指導監督職責。要樹立“一盤棋”思想,科學統籌、全面謀劃全市內部審計指導監督工作,積極穩妥推進國有企業總審計師制度試點,因地制宜抓好市委審計委員會辦公室《關于加強鎮(街道)內部審計指導監督工作的實施意見》落實。要堅持目標導向,指導與監督并重,積極探索制度創新,推動數智賦能,抓好分層分類培訓,推動全市內審工作提質增效,更好發揮基礎性作用。
來源:審計署網站
編輯:孫哲
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